1月16日上午,(集團)公司召開了審計通報專題會,黨委書記、董事長李漢東出席并主持會議。(集團)公司高管、相關部門、所屬子公司、參股公司主要負責人參加會議。
會上,(集團)公司紀檢監察審計部通報了2021年度內部控制及財務收支審計反饋問題及整改意見。黨委委員、紀委書記張柳霞闡釋了開展內部審計工作及內審整改的必要性和重要性,并對2023年內部審計工作進行了安排。
李漢東要求,一是把握時間節點扎實推進審計整改;二是提升審計整改質效;三是深化審計成果運用;四是強化審計整改跟蹤督查;五是加強審計隊伍建設。
李漢東強調,開展內部審計工作的目的是強化內部管理,通過發現問題、整改問題,推動制度完善,糾正偏差、規范運行,各部門、各公司要積極落實審計整改要求,不斷增強自身免疫能力,充分發揮治已病、防未病的作用,全力助推提高(集團)公司健康發展。
文/紀檢監察審計部 敬露露 圖/綜合管理部 張靖榆
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